
为落实院“两金”综合治理工作,根据院2014年度内部审计工作安排,院审计部于9月22日组织召开了“两金”专项审计布置会议。院内部审计工作主管领导总经济师、总法律顾问、党委委员樊伟及院审计部领导、财务部、经营计划部相关人员、所属各单位的审计、财务、经营相关负责人共计26人参加了此次会议。
樊伟首先对本次会议讲话,对院各级内审机构近年来的工作给予了肯定,并对此次“两金”专项审计工作进行了动员部署。第一,各单位要高度重视“两金”专项审计工作。通此次审计要了解和掌握各单位两金的真实情况,为院两金专项治理后续工作提供依据及合理化建议。第二,提高工作效率,保证工作质量。审计过程要放视野、抓重点、勤学习、多沟通,全力保证按时间节点前完成工作。第三,严守审计工作纪律,遵守八项规定及“四风”建设要求。
会议中明确了此次“两金”审计,依照院审计工作“一盘棋”理念,发挥院特聘审计师职能,采取交叉互审的方式开展,并明确各审计单位的审计任务及审计完成时点。
此外,会上审计部传达了审计署发布的领导经济责任审计实施细则以及审计署长刘家义同志关于经济责任审计工作电视电话会议的讲话;集中学习了科工集团公司新内部审计工作文件;并对审计工作“三加一”机制运行及下一步的审计工作进行了讨论,布置了2014年度院审计“双优”评选工作。(朱方超)
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